老师,小微企业申报增值税1%的税率如何申报,没有超30万,在免税销售额里填了发票金额。还有表二减免那里填了2%的减免税率,但是主表的免税税额系统要让我填发票金额的3%,跟我开出来的发票税额不一致,怎么解决?
Hyacinth
于2022-01-10 10:00 发布 1106次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-01-10 10:01
同学,你要在主表减征额那里填写2%
相关问题讨论

你好,你单位类型是公司还是个体户,当季度收入是多少?
2019-04-13 16:21:34

不需要填写,不交税不需要填写
2020-07-09 13:41:57

你好,你单位登记类型是公司?你填写的小微企业免税销售额金额是多少?
2019-07-08 11:54:32

换算成不含税销售额,请填写到主表第17栏
2018-07-03 10:24:22

你好!他有一行就是小微企业免税销售额。
2018-07-02 16:26:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Hyacinth 追问
2022-01-10 10:19
venus老师 解答
2022-01-10 10:28
Hyacinth 追问
2022-01-10 10:40
venus老师 解答
2022-01-10 10:43
Hyacinth 追问
2022-01-10 10:46
venus老师 解答
2022-01-10 10:48
Hyacinth 追问
2022-01-10 10:53
venus老师 解答
2022-01-10 10:53