送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-11 12:29

你好,你之前确认了收入结转的成本是吗?

谢谢老师 追问

2022-01-11 13:01

我们收入是按照发票做账
借,应收
贷主营,销项
成本是月末一次转
那我销售的货物退回,应该如何做分录呢

郭老师 解答

2022-01-11 13:04

借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数
借主营业务成本负数贷、库存商品负数

谢谢老师 追问

2022-01-11 13:20

老师,那我冲库存商品的金额是我进货价还是销货价呢,是销货价吧?

郭老师 解答

2022-01-11 13:22

好库存商品,这个是成本的价格同学

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相关问题讨论
你好,你之前确认了收入结转的成本是吗?
2022-01-11 12:29:34
学员你好,分录如下 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借:主营业务成本负数 库存商品
2021-11-23 20:50:11
你好 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-28 18:07:27
原来是如何做账的,退回的话作反分录。内账的话和外账一样,单据复印外账一份即可
2021-08-05 18:33:06
你好,结转成本分录没有问题,但建议按照实际销售出去的库存商品结转至主营业务成本。未销售出去或者可能退货的商品暂时不接转。退货时,借其他应付款,贷库存商品。
2019-02-01 06:48:11
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