送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-11 16:53

您好,借应交税费未交增值税2068.56贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

微信用户 追问

2022-01-11 16:53

进项期末余额528691.89 转出未交是329545.16 销项是856168.49 年底了 我怎么结转啊

微信用户 追问

2022-01-11 16:54

账上是截图的这样 

小林老师 解答

2022-01-11 17:27

您好,就是按给您的分录处理

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相关问题讨论
您好,借应交税费未交增值税2068.56贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2022-01-11 16:53:32
你这个销项和进项的差额不等于转出未交啊,应该还有三级科目没人结转到转出未交
2022-01-11 16:38:02
你好,进项税额怎么会有贷方余额的?你规范的做法是每月把应交增值税各子目都要转到应交税费-未交增值税科目去的
2018-11-30 12:14:16
需要结转,你看截图这个,
2020-05-07 14:32:30
您好 年末的时候一次性做分录结转
2019-12-25 18:04:26
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