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周丽森97826
于2017-03-04 16:26 发布 1778次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-04 16:30
关键是每月计提时没有计提进项税,也没有抵扣,收到当月是有进项税额的,有抵扣,这个怎么处理?
周丽森97826 追问
2017-03-04 16:31
而且厂租专用发票不是每个月开的,是不定期开的,开的当月只能抵扣当月进项。
宋生老师 解答
2017-03-04 16:28
您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。 第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
2017-03-04 16:33
那你这样。你收到发票的时候先用红字冲减你做的第一个分录,然后做我给你的那个分录
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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周丽森97826 追问
2017-03-04 16:31
宋生老师 解答
2017-03-04 16:28
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2017-03-04 16:33