厂租做账怎么处理:1,每月计提厂租时:借:制造费用贷:其他应付款-A2,每月付租金时借:其他应付款-A贷:银行存款3,收到厂租发票(专票)时,怎么入账?
周丽森97826
于2017-03-04 16:26 发布 1791次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-04 16:30
关键是每月计提时没有计提进项税,也没有抵扣,收到当月是有进项税额的,有抵扣,这个怎么处理?
相关问题讨论
您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。
第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
2017-03-04 16:28:00
借其他应付款贷应付帐款
2022-01-17 18:28:02
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
这个业务您可以这样做的
借:预付账款 贷:银行存款
每个月摊销房租(制作一个月份摊销表)
借:制造费用等 贷:预付账款
2018-10-09 09:46:18
你好,你是指帮外面客户加工吗?客户的可以放应付账款
2017-06-20 10:52:48
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周丽森97826 追问
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