送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-13 12:52

你好 ; 是的。 借库存商品 (价款+运费合计) 进项税贷银行存款或者应付账款 ;   销售出去做收入; 结转 借 主营业务成本贷库存商品   

我如月亮 追问

2022-01-13 12:55

要是运费后面才付的,运费做主营业务成本就不能在成本里体现对吗

我如月亮 追问

2022-01-13 12:56

我们付了预付款,之前收到商品时没收到发票,也没付运费,这个会计分录怎么做

meizi老师 解答

2022-01-13 13:01

 你好;      是的。 你就直接计入成本去  ;   暂估做账 借库存商品-暂估贷预付账款   

我如月亮 追问

2022-01-13 13:08

老师那后面付的运费怎么做分录,直接又借库存商品吗

我如月亮 追问

2022-01-13 13:11

老师之前做的借:库存商品.暂估500
贷应付账款500,收到发票时和支付运费100时怎么做分录

meizi老师 解答

2022-01-13 13:12

 你好; 如果运费金额不大的; 你局直接计入管理费用-运费去处理  。就不单独计入成本去   

我如月亮 追问

2022-01-13 13:14

但是我们用的进销存软件老板说要做在成本里

我如月亮 追问

2022-01-13 13:14

进销存软件月末打出来的库存成本就包含了这个运费

我如月亮 追问

2022-01-13 13:18

做了主营业务成本后面结转成本时按照那个成本结转就不对了是吗

meizi老师 解答

2022-01-13 13:20

你好 ;     那你局职能暂估了。 先暂估金额进入 ; 后面取得合理发票看是否一致 ;差异调整  

我如月亮 追问

2022-01-13 13:23

发票是500还有100的运费也有发票,取得发票会计分录怎么做

meizi老师 解答

2022-01-13 13:28

 你好 ;       取得发票就红冲暂估分录 。按实际发票做一笔即可    

我如月亮 追问

2022-01-13 13:39

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2022-01-13 13:45

没事的。 希望能帮到你   

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