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我如月亮
于2022-01-13 12:50 发布 842次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-13 12:52
你好 ; 是的。 借库存商品 (价款+运费合计) 进项税贷银行存款或者应付账款 ; 销售出去做收入; 结转 借 主营业务成本贷库存商品
我如月亮 追问
2022-01-13 12:55
要是运费后面才付的,运费做主营业务成本就不能在成本里体现对吗
2022-01-13 12:56
我们付了预付款,之前收到商品时没收到发票,也没付运费,这个会计分录怎么做
meizi老师 解答
2022-01-13 13:01
你好; 是的。 你就直接计入成本去 ; 暂估做账 借库存商品-暂估贷预付账款
2022-01-13 13:08
老师那后面付的运费怎么做分录,直接又借库存商品吗
2022-01-13 13:11
老师之前做的借:库存商品.暂估500贷应付账款500,收到发票时和支付运费100时怎么做分录
2022-01-13 13:12
你好; 如果运费金额不大的; 你局直接计入管理费用-运费去处理 。就不单独计入成本去
2022-01-13 13:14
但是我们用的进销存软件老板说要做在成本里
进销存软件月末打出来的库存成本就包含了这个运费
2022-01-13 13:18
做了主营业务成本后面结转成本时按照那个成本结转就不对了是吗
2022-01-13 13:20
你好 ; 那你局职能暂估了。 先暂估金额进入 ; 后面取得合理发票看是否一致 ;差异调整
2022-01-13 13:23
发票是500还有100的运费也有发票,取得发票会计分录怎么做
2022-01-13 13:28
你好 ; 取得发票就红冲暂估分录 。按实际发票做一笔即可
2022-01-13 13:39
好的,谢谢老师
2022-01-13 13:45
没事的。 希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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