老师您好,费用发票跨年收回,我在12月份计提这笔费用,该怎样做分录?借费用 贷方是对方公司的往来么?我有疑问正常只有真正收到发票时,贷方对方往来才会平账,现在计提这笔费用 直接跟对方单位平账是不是不对呀?
萍
于2022-01-14 11:06 发布 678次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-14 11:07
你好,12月的费正常计提入账,收到发票附在入账凭证后面.
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可以用的
最好当月做,一般三个月之内吧
2019-11-27 09:09:17
你好,12月的费正常计提入账,收到发票附在入账凭证后面.
2022-01-14 11:07:52
您好,金额不大,是可以的
2023-04-23 17:10:31
您好!一般来说是不能的,不过如果金额不大也问题不大。
2016-03-14 13:58:12
按规定当然是不行的
2016-04-08 10:10:56
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萍 追问
2022-01-14 11:09
张壹老师 解答
2022-01-14 11:12