送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-14 16:16

你好  11.月做 借应付账款贷银行存款 ;收到材料 :借原材料 贷 应付账款 。 发票是普票还是专票 ?  

Dawn. 追问

2022-01-14 16:19

专票,我一开始是用的借:预付账款  贷:银行存款,请问后面收到货和12月开来发票怎么做分录?

meizi老师 解答

2022-01-14 16:23

 你好 ;  收到货物 借原材料   贷  应付账款    收到发票 借进项税贷原材料  

Dawn. 追问

2022-01-14 16:26

不懂为什么收到发票用应付账款?我是预付的

Dawn. 追问

2022-01-14 16:27

写错了,不懂为什么收到货用应付账款?我是预付的

meizi老师 解答

2022-01-14 16:31

 你好 ;  预付账款和应付账款 是一样的;  你 如果用预付账款。 你就去冲预付账款即可 。 因为早晚要支付给 对方的 一般我是习惯挂 应付账款的。 看你自己   

Dawn. 追问

2022-01-14 16:35

请问1月份收到12月开具的发票,这个发票应该计入哪个月账?

Dawn. 追问

2022-01-14 16:38

 借 预付账款 贷 银行存款 11月中旬收到货物 借 原材料等 贷 应付账款-应付暂估 次月 借 原材料等 负数 贷 应付账款-应付暂估 负数 借 原材料 应交税费 贷 预付账款  请问对吗?

meizi老师 解答

2022-01-14 16:40

 你好;你12月做的含税金额计入原材料 ; 那么  发票  收到1月做进项税冲原材料 。发票附1月即可 ;    也可以按你这样来写    发票就附1月去  

Dawn. 追问

2022-01-14 16:44

我12月账还结账,可以把发票做进12月吗?

Dawn. 追问

2022-01-14 16:45

或者我可以把11月预付货款和12月收到发票一起计入12月账里做吗?

meizi老师 解答

2022-01-14 16:51

 你好;  可以。 那你12月方原件。 你1月 放复印件发票   就行了。  

Dawn. 追问

2022-01-14 16:55

为什么1月还要放复印件?1月收到发票,但发票日期是12月。

meizi老师 解答

2022-01-14 17:06

 你好; 你 1月不是要做进项税处理吗  。 你12月 做的是含税金额的 哦 

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