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Dawn.
于2022-01-14 16:08 发布 632次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-14 16:16
你好 11.月做 借应付账款贷银行存款 ;收到材料 :借原材料 贷 应付账款 。 发票是普票还是专票 ?
Dawn. 追问
2022-01-14 16:19
专票,我一开始是用的借:预付账款 贷:银行存款,请问后面收到货和12月开来发票怎么做分录?
meizi老师 解答
2022-01-14 16:23
你好 ; 收到货物 借原材料 贷 应付账款 收到发票 借进项税贷原材料
2022-01-14 16:26
不懂为什么收到发票用应付账款?我是预付的
2022-01-14 16:27
写错了,不懂为什么收到货用应付账款?我是预付的
2022-01-14 16:31
你好 ; 预付账款和应付账款 是一样的; 你 如果用预付账款。 你就去冲预付账款即可 。 因为早晚要支付给 对方的 一般我是习惯挂 应付账款的。 看你自己
2022-01-14 16:35
请问1月份收到12月开具的发票,这个发票应该计入哪个月账?
2022-01-14 16:38
借 预付账款 贷 银行存款 11月中旬收到货物 借 原材料等 贷 应付账款-应付暂估 次月 借 原材料等 负数 贷 应付账款-应付暂估 负数 借 原材料 应交税费 贷 预付账款 请问对吗?
2022-01-14 16:40
你好;你12月做的含税金额计入原材料 ; 那么 发票 收到1月做进项税冲原材料 。发票附1月即可 ; 也可以按你这样来写 发票就附1月去
2022-01-14 16:44
我12月账还结账,可以把发票做进12月吗?
2022-01-14 16:45
或者我可以把11月预付货款和12月收到发票一起计入12月账里做吗?
2022-01-14 16:51
你好; 可以。 那你12月方原件。 你1月 放复印件发票 就行了。
2022-01-14 16:55
为什么1月还要放复印件?1月收到发票,但发票日期是12月。
2022-01-14 17:06
你好; 你 1月不是要做进项税处理吗 。 你12月 做的是含税金额的 哦
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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