送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-06 21:18

看出哪里不对了?老师,你详细说一说呗

半年一撇 追问

2017-03-07 05:44

1.借:销项 
    贷:进项    
       减免 
       转出未交增值税 
    老师,这个分录对吗? 
2.老师,你能把凡是涉及到金税盘820减免的所有分录给帮我写出来吗?谢谢

半年一撇 追问

2017-03-07 15:40

老师,年末下面两个数值是不是相等: 
1.转出未交增值税 
2.未交增值税 
这个金额是不是等于“销项-进项-留抵”?

吴月柳 解答

2017-03-06 19:41

你好是不对的

吴月柳 解答

2017-03-06 22:32

销项不等于进项+减免+转出未交增值

吴月柳 解答

2017-03-07 07:13

1,对的,2,借:管理费用   贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税额  贷:管理费用

吴月柳 解答

2017-03-07 15:42

是的

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相关问题讨论
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
你好!时可以这样处理的
2021-01-15 13:35:38
你好,在科目余额表上填写在借方,或者用负数表示,
2020-09-11 16:57:50
您好,您个税是借方数5,然后您录入的科目余额表的应交税费的余额是没有问题的,您打印纸上的这个余额合计不太对吧。
2020-04-23 15:43:58
你好; 借方负数的话; 那么你 应该是贷方金额余额的; 你去看看你到底是应交税费没有缴纳 ;还是说你 多缴纳了   
2022-12-15 13:38:11
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