老师。我是销售方,7月给客户开了专票,客户已抵扣,12月开冲红,客户申请了信息表,我也开了红冲发票给对方,但是本月纳税申报的时候。怎么申报表附二里有项进项红字专用发票信息表注明的进项税额? 金额正式我红冲的那张发票,我不是销售方吗 怎么会有进项转出呢?
小顽子
于2022-01-16 13:29 发布 575次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-01-16 13:37
你好,你这个不用填进转出啊,在你的销售额会减去这笔
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你好,你这个不用填进转出啊,在你的销售额会减去这笔
2022-01-16 13:37:38
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
你好 是的 是这样填写的
2022-01-12 13:46:11
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好,冲减购进商品
借银行存款或应收账款
贷进项税额转出
库存商品
2020-11-04 09:25:40
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小顽子 追问
2022-01-16 13:38
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2022-01-16 13:40