送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-18 21:00

您好
是只能估值入库,用估价入库的金额结转

微信用户 追问

2022-01-18 21:01

请问老师,这个成本票后来到了,怎么处理,分录和摘要怎么写

bamboo老师 解答

2022-01-18 21:02

冲销前面暂估的分录
然后根据发票入账
摘要写冲销暂估  收到发票入账

微信用户 追问

2022-01-18 21:04

老师,还需要再结转吗?之前暂估的结转可要冲回

bamboo老师 解答

2022-01-18 21:04

如果暂估的金额跟发票金额一致 可以不冲回

微信用户 追问

2022-01-18 21:09

老师,打个比方,3月份暂估成本1万,分录:摘要 暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款。第二个月没到票,是不是这个暂估商品的凭证要做一张红字的再做一张蓝字的对冲

bamboo老师 解答

2022-01-18 21:10

不需要的 等发票到的时候再

微信用户 追问

2022-01-18 21:12

老师,你的意思是3月份做一次以后的月份都不用管,直接等到成本来了再冲对吗

bamboo老师 解答

2022-01-18 21:18

是的 这样理解正确的

微信用户 追问

2022-01-18 21:29

老师,我有些不明白,估价入库时是蓝字凭证,现在发票到了,也要做一张蓝字凭证,不就重复了吗

bamboo老师 解答

2022-01-18 21:32

不是先做红字冲销暂估 然后再做蓝字吗?

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