送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-20 16:15

您好
请问当时收款分录怎么写的

胡曼曼 追问

2022-01-20 16:19

账还没有做,平时是月底才做的

bamboo老师 解答

2022-01-20 16:26

借:银行存款100625
贷:预收账款100625
借:预收账款 250
贷:银行存款 250

胡曼曼 追问

2022-01-20 16:38

那我发票现在可以直接开100375吗?借预收账款100375贷主营业务收入应交税费?

bamboo老师 解答

2022-01-20 16:51

发票现在可以直接开100375 借预收账款100375贷主营业务收入应交税费

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一、付款时, 借:其他应付款——XX公司 贷:银行存款 二、取得发票时 借:长期待摊费用——房租 贷:其他应付款——XX公司 三、摊销时 借:管理费用——房租(或营业费用——房租) 贷:长期待摊费用——房租
2017-06-18 16:19:53
同学你好 你们做固定资产清理吗
2021-04-27 17:06:27
您好!借预付账款 贷银行存款。
2017-01-10 15:02:30
您好 请问当时收款分录怎么写的
2022-01-20 16:15:28
同学你好 时融资租赁的吗
2021-04-27 17:27:44
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