老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
某公司2018年6月发生下列有关经济业务事项,分别按照权责发生制和收付实现制计算6月的收入和费用。(1)收到上月产品销售貨款5000元。(2)销售产品4000元,其中30 000元已经收到现款并存入银行,其余货款尚未收到(3) 预收销售款32 000元。(4)支付第二季度借款利息共计9000元。(5) 支付本月水电费3000元。(6)本月取得劳务收入2600元,已经存入银行。(7)预付下季度房屋租金12 00元。(8)上月预收货款的产品本月已经发出,实现收入23 000元。
答: 你好 权责发生制 收入=40000%2B2600%2B23 000 费用=9000/3%2B3000 收付实现制 收入=5000%2B30 000%2B32 000%2B2600 费用=9000%2B3000%2B1200
某公司6月发生下列有关经济业务事项,分别按照权责发生制和收付实现制计算6月的收入和费用。的 (1)收到上月产品销售货款5 000元。 (2)销售产品40000元,其中30000元已经收到现款并存入银行,其余货款尚老收到。(3)预收销售款 32 000元。(4)支付第二季度借款利息共计9000元。(5)支付本月水电费3000元。(6)本月取得劳务收入2600元,已经存入银行。(7)预付下季度房屋租金 12000元。(8)上月预收货款的产品本月已经发出,实现收入23 000元。
答: 权责发生制下: 收入=40000➕ 2600➕ 23000=65600(元) 费用=3000➕ 3000=6000(元) 收付实现制下: 收入=5000➕ 30000➕ 32000➕ 2600=69600(元) 费用=9000➕ 3000➕ 1200=13200(元)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
资料:某公司2018年6月发生下列有关,经济业务事项,分别按照权责发生制和收付实现制计算6月的收入和费用。(1)收到.上月产品销售貨款5000元。.(2)销售产品4000元,其中30 000元已经收到现款并存入银行,其余货款尚未收到(3)预收销售款32000元。(4)支付第二-季度借款利息共计9000元。(5)支付本月水电费3000元。(6)本月取得劳务收入2600元,已经存入银行。(7)预付下季度房屋租金1200元。(8)_上月预收货款的产品本月已经发出,实现收入23 000元。求权责发生制和收付实现制算6月的收入和费用
答: 同学,你好 权责发生制下: 收入=40000➕ 2600➕ 23000=65600(元) 费用=3000➕ 3000=6000(元) 收付实现制下: 收入=5000➕ 30000➕ 32000➕ 2600=69600(元) 费用=9000➕ 3000➕ 1200=13200(元)