送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-09 14:15

你好,作废了就不需要做分录,在申报表不需要体现

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相关问题讨论
你好,作废了就不需要做分录,在申报表不需要体现
2017-03-09 14:15:01
把差额转入营业外收入或支出就可以。借应交税费-增-进项税额 -0.1 营业外支出 0.1 销项差额 贷营业外收入 0.2 应交税费-增-销项税额 -0.2
2017-07-27 18:51:16
你好,同学,如果进项录入多了是由于账记错了
2022-03-04 22:13:33
当月有需要计提的,然后在附表四本期金额需要填写
2019-05-20 17:02:35
你好!借:应交税费 -0.01 贷:主营业务收入 -0.01
2018-09-04 12:01:10
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