老师,我想以12000元卖无票购入的1万元商品(销项税:12000*13%=1560元)。但公司已经有购买其他商品(电脑)时抵扣的进项5000元。 一、1560可以从5000元中抵扣吗?然后真正卖电脑时进项不够抵销项的部分交增值税? 二、还是1560必须得交增值税,5000元是只能真正卖电脑的时候才能抵?
怕孤独的茉莉
于2022-02-01 07:30 发布 696次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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您好!一般是销项减去进项。
2016-04-08 18:31:35
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同学你好
勾选之后申报表表二填写进项,然后自动抵扣销项的
2020-11-27 08:16:40
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你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
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你好,可以这样理解
2016-08-17 18:43:21
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你好!
1.可以抵扣其他进项税额的
2.不用的
2022-02-01 07:34:47
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