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蘑菇包
于2022-02-06 14:24 发布 2410次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-02-06 14:26
新年好这个有两种做法一种是将去年的进行红冲,然后今年收到的发票,再确认为今年的成本费用一种是将发票直接放到去年暂估入账的后面
蘑菇包 追问
2022-02-06 14:32
当时是这么记的 借:管理费用等--电费 贷:应付账款--暂估应付款 现在 借 应付账款--暂估应付款 贷 :银行 这样不行吗
王超老师 解答
你这个是暂估的一模一样的吗?
2022-02-06 14:33
金额一分钱都不差的吗?
暂估的金额是准确金额
2022-02-06 14:34
那么这样处理也是勉强说的过去的
2022-02-06 14:35
哦哦 谢谢老师!
2022-02-06 14:40
不客气,记得五星好评哦
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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