送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-06 14:26

新年好
这个有两种做法
一种是将去年的进行红冲,然后今年收到的发票,再确认为今年的成本费用
一种是将发票直接放到去年暂估入账的后面

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:32

当时是这么记的 借:管理费用等--电费
       贷:应付账款--暂估应付款
 现在 借 应付账款--暂估应付款  贷 :银行  这样不行吗

王超老师 解答

2022-02-06 14:32

你这个是暂估的一模一样的吗?

王超老师 解答

2022-02-06 14:33

金额一分钱都不差的吗?

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:33

暂估的金额是准确金额

王超老师 解答

2022-02-06 14:34

那么这样处理也是勉强说的过去的

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:35

哦哦 谢谢老师!

王超老师 解答

2022-02-06 14:40

不客气,记得五星好评哦

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