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习而乐
于2022-02-08 12:50 发布 641次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-08 12:52
之前分录怎么做的
习而乐 追问
2022-02-08 13:14
有好几笔,下午查了发给老师帮忙看看
郭老师 解答
可以的,暂估和你的发票是一致的话,你可以为了省事儿,把发票放到去年暂估的凭证后面。
2022-02-08 15:52
发票供应商2.3月才能开出来,开出来的月份我才能认证抵扣,这样放在12月计提月份合理吗
2022-02-08 15:55
你好,那你暂估和发票不一致不可以
2022-02-08 16:00
我12月发生的业务,12月份计提,供应商今年2月才能开票出来这样对不对
2022-02-08 16:01
你好,红冲之前的,然后再做发票的,之前的分录是怎么做的?
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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