我在去年12月份暂估了费用和成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-暂估,现在1月份拿到发票应该怎样做账
唐a秀
于2022-02-09 15:57 发布 637次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-09 15:59
同学你好
红冲暂估的然后安装发票入账
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,是的
2017-04-25 17:23:25

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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