您好,老师。我们单位2021年工资多计提了20万,还没有进行2021年的汇算清缴。会计分录是不是: 借:应付职工薪酬 200000 贷:以前年度损益调整 200000 问题:1,如果因为调整了这20万,导致去年应纳税所得额为正数,需要缴税,是不是还要做一笔: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 然后把以前年度损益调整结转到未分配利润。 2,关于这笔业务,怎么进行调表。
aʚ波波ɞ
于2022-02-10 14:38 发布 545次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-10 14:40
同学你好
对的
做了分录之后财务报表自动的
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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-04-18 09:54:21

你好,你多计提了哪个费用的?是工资吗?
2021-12-28 09:39:55

同学你好
对的
做了分录之后财务报表自动的
2022-02-10 14:40:33

你好,是之前少计提了工资?
2018-08-01 10:38:11

借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
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aʚ波波ɞ 追问
2022-02-10 14:49
朴老师 解答
2022-02-10 14:58