老师好,预缴4千,年度交5千。那我这交4千,可以抵扣,实际交1千,那我做分录的时候借:所得税费用4千,贷:应交税费-企业所得税4千,支付时,借:应交税费-企业所得税4千,贷:银行存款4钱,那我在年底企业所得税五千的时候怎么做分录金额是多少呢
优雅的柚子
于2022-02-13 13:27 发布 426次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-02-13 13:30
您好,如果已经结账,补提所得是费用1000,通过以前年度损益调整-所得税费用补提。
相关问题讨论
你好,需要体现计提,缴纳这个过程。需要做两笔分录
2021-12-23 15:00:08
你好,是第二个
2018-04-26 10:18:54
借:所得税费用 (红字)
贷:应交税费——应交企业所得税 (红字)
借:银行存款
借: 应交税费——应交企业所得税
2019-06-04 13:29:06
季末先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 次月缴纳时,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2016-10-11 15:22:40
您好!对的。
2017-05-04 17:23:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
优雅的柚子 追问
2022-02-13 13:33
税剑法盾 解答
2022-02-13 13:43
优雅的柚子 追问
2022-02-13 13:49
税剑法盾 解答
2022-02-13 13:55