送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-03-13 16:52

12月份暂估了成本130150元,1月份发票拿回来的金额是114000元,发票查了16150账目怎么处理?

招财猫 追问

2017-03-13 17:00

做一笔负数冲回的分录?

方老师 解答

2017-03-13 14:50

可以。

方老师 解答

2017-03-13 16:54

把原来暂估的冲了,按发票再重新登记一笔。

方老师 解答

2017-03-13 17:02

是的,做一笔负数的分录。

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相关问题讨论
可以。
2017-03-13 14:50:24
借原材料15000 贷银行存款10000 应付账款5000 没说就先记在账上,付款的时候再说
2019-04-12 23:46:28
你好,分录是这样处理 你需要按规定取得材料购买发票才是的
2018-07-12 09:00:55
只要是真实的业务,可以这样操作
2018-04-26 17:04:32
先入库 借:原材料-A材料,贷银行存款/现金或其它科目 再领用时计入相关科目 研发支出或生产成本
2019-07-12 09:37:52
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