你好老师,月底我可以把应交税费——应交增值税销项税额的贷方余额和应交税费——应交增值税进项税额的借方余额相冲抵么。一般纳税人
想人陪的指甲油
于2022-02-16 09:24 发布 1896次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-16 09:35
同学你好
月底结转是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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