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繁荣的鞋子
于2022-02-16 19:43 发布 559次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-16 19:44
你好,需要调增,但是不需要补税,你这个招待费按发生额的60%抵扣。
繁荣的鞋子 追问
2022-02-16 19:48
那剩下的40%,2000元不需要补税吗?
2022-02-16 19:49
意思是调增后企业亏损8000元,还是不用交所得税?
郭老师 解答
2022-02-16 19:50
你好,对的是的,不需要缴纳的。
2022-02-16 19:53
好的,谢谢老师!
2022-02-16 19:54
不用客气工作愉快。
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补交2014企业所得税和业务招待费里的个人所得税挂账怎么挂?
答: 借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
老师,没有收入,但有业务招待费,业务招待费在年底企业所得税报表中,是不是得全额交纳企业所得税呢
答: 你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
所得税 业务招待费
答: 为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
业务招待费调整完,需要交所得税,小企业会计准则,能直接做借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税吗? 对的,我企业财务报表年报已报完,现在做的企业汇算清缴,,业务招待费调整交所得税?
讨论
例题24,计算个人所得税时为什么不根据业务招待费调整所得额,但是企业所得税根据招待费调整?
老师我们单位2019年营业利润是负数,那么业务招待费在会算清缴企业所得税时还可以扣除嘛
业务招待费超过收入的60%,是交多余部分的企业所得税还是全额交
初会考试中,例如企业所得税中,准予扣除的广告费、业务招待费的扣除比例会告诉吗?
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
★ 4.99 解题: 702412 个
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2022-02-16 19:48
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2022-02-16 19:49
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2022-02-16 19:50
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