送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-17 07:59

你好,需要啊,这个相当于你们花钱买了一批床啊

王超老师 解答

2022-02-17 07:59

这个要签订一个销售协定,证明你们是买过来的,是有交易的

无聊的泥猴桃 追问

2022-02-17 08:04

是把床抵给对方,自己账上也没有这个床

王超老师 解答

2022-02-17 08:05

那么你们帐上不需要处理啊,因为根本就不在你们帐上

无聊的泥猴桃 追问

2022-02-17 08:06

但是挂的应付工程款了,用固定资产抵一部分,那怎么做账呀

王超老师 解答

2022-02-17 08:06

那你这个要冲了
借:应付账款
贷:固定资产清理

无聊的泥猴桃 追问

2022-02-17 08:09

我账上没这个固定资产,所以才疑问

王超老师 解答

2022-02-17 08:11

因为你照相没有这个固定资产,那么就不能够抵扣,这样两边的报表就不平衡了。这个你只能说不做帐,然后等以后的业务出现

无聊的泥猴桃 追问

2022-02-17 08:14

可不可以固定资产按法人入资,或者他人借款以固定资产还款将固定资产入了账呢

王超老师 解答

2022-02-17 08:15

你说的这种情况就相当于是有新的业务出现了

无聊的泥猴桃 追问

2022-02-17 09:16

那以床入资需要提供什么,以床还个人借款需要提供什么

王超老师 解答

2022-02-17 09:19

这个要开股东大会的,同意这样做,还要确定这个床的价值

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