送心意

小五子老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-02-17 09:36

你好!
比如当期研发费用100万,加计扣除75%,用100*75%=75万,即应纳税所得额调减75万。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-17 09:49

研发费用加计扣除减免额

小五子老师 解答

2022-02-17 09:50

加计扣除减免额=加计扣除额×企业所得税税率

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-17 09:53

是哪个税率吗,享受过小微的税率还是25%

小五子老师 解答

2022-02-17 10:10

用你们享受优惠政策后的税率

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-17 10:21

那就是说:研发费用加计扣除所得税减免额=研发费用加计扣除金额*享受小微税率2.5%,不是直接乘以25%,对吧?

小五子老师 解答

2022-02-17 10:21

是的,按你实际的税率2.5%

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相关问题讨论
同学你好,都可以的,只是招待费作为其他费用不能超过比例。
2021-05-28 19:19:38
你好,应该是一样的,只是叫法不一样而已。
2020-05-21 19:44:04
您好,需要结合题目
2022-07-26 20:33:50
用于企业研发归入研发范围的就是了哈,可以加计扣除的哦, 未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
2022-05-08 23:47:46
你好,如果有发生研发支出,是可以做的 
2022-01-06 19:25:22
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