送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-14 14:18

那如果我将那差额部分在制造费用中加设一个“生产成本差额”,每个月只有 关于这部分的 额都放在这里,到年底做年结时再一次过在利润分配——未分配利润冲走,这样做可以吗?即是只要将这个,再做一张:借:生产成本——生产成本差;贷:利润分配——未分配利润,这样就可以了吗?

minmin 追问

2017-03-14 14:23

这样做适合逻辑吗?如日后交给其他会计去做一般情况下对方能认可吗?有没一些更好的做好,让这个差额看起来会自然一点?

minmin 追问

2017-03-15 11:03

那这样处理符会罗辑吗?有没有更好的处理方法?

袁老师 解答

2017-03-14 14:11

放在存货里先不处理吧

袁老师 解答

2017-03-14 14:18

可以

袁老师 解答

2017-03-14 14:25

可以一笔转出去,计入未分配利润吧

袁老师 解答

2017-03-15 11:19

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