请教各位老师和前辈哦:我2021年12月份有几张进项发票没有把进项列出来,全部做成费用了,我现在要报1月份的增值税,要把进项票认证了。因为涉及到跨年,请问我去年12月份做的错误凭证,应该怎么调整呢?非常感谢![抱拳][抱拳]
陪你考证的初级班主任
于2022-02-18 16:38 发布 483次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-18 16:42
你好; 现在 你是什么准则; 我看怎么处理。 是小企业会计准则吗
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你好,是可以的呢啊
2020-05-14 13:28:18
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你你勾选了吗
附表二35栏里面
2021-11-07 16:19:23
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你好,税负率就是增值税纳税金额除以不含税收入
进项占销项的比例=1-4.5%/17%
2017-02-20 13:15:59
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你要抵扣吗
不抵扣先不选择
需要抵扣的勾选抵扣勾选
2020-07-04 16:34:19
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增值税进项税发票怎么计算
你要计算什么
2021-11-10 17:23:07
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