- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
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同学你好
很高兴为你解答
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2022-02-19 17:07:15
你好
冲销暂估入账
借:应付账款——暂估
贷:固定资产
然后根据发票做固定资产购进分录
2020-09-14 14:12:15
同学你好
这样可以的
2021-07-01 09:59:00
你好
发票要附在 凭证后面入账
2020-12-14 10:46:38
按出售固定资产处理。
2018-07-12 15:36:28
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