把款付给一个供应商,但是这个供应商把款付给另一个供应商,开回来的票是另一个供应商的,但是公司对账不跟开票的供应商涉及业务关系,这个怎么让中间那个供应商出个说明了
薇若天际
于2017-03-16 10:03 发布 1393次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-16 10:44
那像我们这种情况怎么处理
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你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
2017-03-16 10:04:23
您好,若对外销售资产,需要缴纳增值税及相关附加税费。最终固定资产清理余额为零,需要转入营业外收入/支出或资产处置损益科目。
2020-06-04 12:28:00
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
2020-05-31 11:17:38
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