送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-16 10:44

那像我们这种情况怎么处理

薇若天际 追问

2017-03-16 10:46

哪个应付,哪个其他应收

邹老师 解答

2017-03-16 10:04

你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的

邹老师 解答

2017-03-16 10:44

一个做其他应收款,一个做应付账款

邹老师 解答

2017-03-16 10:51

你好,应付是给你开具发票的单位 
其他应收是你付款给到的单位

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相关问题讨论
你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
2017-03-16 10:04:23
您好,若对外销售资产,需要缴纳增值税及相关附加税费。最终固定资产清理余额为零,需要转入营业外收入/支出或资产处置损益科目。
2020-06-04 12:28:00
不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43
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