送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-16 10:44

那像我们这种情况怎么处理

薇若天际 追问

2017-03-16 10:46

哪个应付,哪个其他应收

邹老师 解答

2017-03-16 10:04

你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的

邹老师 解答

2017-03-16 10:44

一个做其他应收款,一个做应付账款

邹老师 解答

2017-03-16 10:51

你好,应付是给你开具发票的单位 
其他应收是你付款给到的单位

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相关问题讨论
你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
2017-03-16 10:04:23
您好,若对外销售资产,需要缴纳增值税及相关附加税费。最终固定资产清理余额为零,需要转入营业外收入/支出或资产处置损益科目。
2020-06-04 12:28:00
年末一般需要和供应商做询证函对账,就看你们公司的财务要求了
2020-01-07 10:15:16
不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
2020-05-31 11:17:38
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