我公司小规模企业上年12月 按3%开的票,然后记账也是按3%入的收入和增值税,后来申报的时候系统可以减按1%征税,不含税金额=含税金额/1.01 ,然后收入就跟报表上有差额 那我今年需要怎么调整啊?收入还用调整吗?还是说收入产生的税会差异不用管,直接把减免的增值税入营业外收入啊?那这个应该怎么调整啊?还有账上多的那块应交增值税,是直接计入营业外收入?
欣欣子
于2022-02-24 15:22 发布 475次浏览
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