送心意

何何老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-02-25 15:15

你好,具体是什么问题

涟漪 追问

2022-02-25 15:16

借方现金,应交税费,贷方应付账款

涟漪 追问

2022-02-25 15:17

好奇怪啊

何何老师 解答

2022-02-25 15:19

收到发票怎么会是借现金呢,应该是借:管理费用啊

涟漪 追问

2022-02-25 15:22

我也说呢,那她是弄错了

何何老师 解答

2022-02-25 15:23

应该是他做错账了。

涟漪 追问

2022-02-25 15:23

还有老师,我们是服务业,收到的其它企业的服务费发票,是直接做主营业务成本吗?

何何老师 解答

2022-02-25 15:27

我们公司产生的收入是需要依靠这些企业提供的服务才能产生的么,如果是,那就进成本,不是就进费用

涟漪 追问

2022-02-25 15:53

好的,公司员工聚餐费,应该是福利费,怎么做账务处理?

何何老师 解答

2022-02-25 15:55

借:管理费用-职工福利费
贷:银行存款

涟漪 追问

2022-02-25 15:56

不走应付职工薪酬吗

何何老师 解答

2022-02-25 16:10

可以走,也可以不走,不影响
借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...