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涟漪
于2022-02-25 15:15 发布 359次浏览
何何老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
2022-02-25 15:15
你好,具体是什么问题
涟漪 追问
2022-02-25 15:16
借方现金,应交税费,贷方应付账款
2022-02-25 15:17
好奇怪啊
何何老师 解答
2022-02-25 15:19
收到发票怎么会是借现金呢,应该是借:管理费用啊
2022-02-25 15:22
我也说呢,那她是弄错了
2022-02-25 15:23
应该是他做错账了。
还有老师,我们是服务业,收到的其它企业的服务费发票,是直接做主营业务成本吗?
2022-02-25 15:27
我们公司产生的收入是需要依靠这些企业提供的服务才能产生的么,如果是,那就进成本,不是就进费用
2022-02-25 15:53
好的,公司员工聚餐费,应该是福利费,怎么做账务处理?
2022-02-25 15:55
借:管理费用-职工福利费贷:银行存款
2022-02-25 15:56
不走应付职工薪酬吗
2022-02-25 16:10
可以走,也可以不走,不影响借:管理费用-职工福利费贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:银行存款
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何何老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
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