是做电脑销售和维修服务的,是一般纳税人,每年固定维修服务20000元要开增值税专用发票给B单位,但维修服务这一块没有进项抵扣,想把维修这一块签个合同外包给小规模纳税人A,让A给开3%的增值专票,再给B单位开增值税专票,多少还能抵扣一点,不知道这样计划行不行?
联群百姓
于2017-03-16 21:12 发布 1474次浏览

- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-17 06:44
那小规模纳税人A的不含税款可以计入其他业务成本了?
相关问题讨论

您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。
一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06

你好,是的呢,只能开具百分之3的
2021-10-25 16:11:39

你好!可以开,但是对方收到也不可以抵扣进项
2016-06-21 21:23:52

可以的
但是最好是开具增值税普通发票
2015-12-25 15:07:58

可以,只要是真实的交易。
2015-12-25 09:11:29
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