- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好
,甲公司销售一批产品给乙公司,不含税金额为476000元。
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
同月,甲公司从客户乙公司购进测试工装设备,设备不含税价26000元。设备已拉回甲公司(不需安装),
借:固定资产
借:应交税费——应增(进)
贷:应收账款
2020-04-21 10:25:38
你好 开错了就要作废重开 与你实际业务不一致就是虚开发票 有这个风险
2019-12-06 13:58:58
您好
请问是发票开具限额么?
2019-11-21 11:16:00
你好!是按不含税的来。
2018-05-08 11:41:15
修理收入答案说的是含税价
2020-05-29 16:13:07
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