想请教一下,12月份收到进项发票,已抵扣认证,因费用问题没答成一致,2月份对方开了红字 发票,后来了开了一张双方认可的正确的篮字 发票。现在红字发票,和篮字发票怎么做凭证?
陪你考证的初级班主任
于2022-03-01 15:49 发布 586次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-01 15:49
收到红字发票,你就做负数分录,后面再收到篮字在做正确的分录就行了。
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收到红字发票,你就做负数分录,后面再收到篮字在做正确的分录就行了。
2022-03-01 15:49:43
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借应付账款贷库存商品,进项转出
借库存商品,进项贷应付账款
2019-09-01 13:27:31
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-07-13 14:25:15
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您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-11-27 19:48:47
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同学,你好
做红字负数分录
2022-11-27 19:43:41
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