送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-18 14:18

我们属于销售方,是厂家给我们返利以货品扣减形式,也就是说上个月如果我们有返利5万,这个月拿货10万,我们就只给6万,抵返利4万(其中应付返利还有1万)这种怎么账务处理,剩下的1万又怎么账务处理?麻烦老师解答一下

吴月柳 解答

2017-03-18 14:12

借:应付账款   贷:主营业务成本或库存商品

吴月柳 解答

2017-03-18 14:52

拿货和返利不要合并做,分开你就明白了,返利相当于你的成本或库存成本减少,分录照上面的

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