9月份支付车间9-11月租金118125元已计入“预付账款”,但是到2017.3月又要进项调整,实际从11月15号才开始计算租期,所以后面有从11.15---2月份计算租金和押金,总金额是240518.5元,其中包括押金25678元,但是实际支付的金额是240518.5-118125=122393.5发票也一并开来了,这个分录该怎么做呢?前面已做的分录本月要调整吗?
1OO
于2017-03-18 14:39 发布 746次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-18 15:06
老师,不知道是不是我没有表述清楚,我把分录也附上了,看看我做的对不对?
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老师,不知道是不是我没有表述清楚,我把分录也附上了,看看我做的对不对?
2017-03-18 15:06:41
借:应付账款36050,贷:预付账款18950,银行存款16050
2017-03-17 15:12:26
预付 借;预付账款 贷;银行存款 20000
取得发票 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2017-03-17 15:08:47
借费用,进项贷预付
2019-07-05 23:34:33
借:工程施工--租赁费,财务费用贷:预付账款
2017-08-28 22:27:03
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