送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-03-02 19:17

同学,你好,有没有发票了?

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:19

没有的,我来这个公司是做内账的他们报销都是开张支出单签名我就报销了

刘艳红老师 解答

2022-03-02 19:20

内账你就计入:
借:主营业务成本
贷:银行存款

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:21

这个还以前的欠款,就在支出单上写还以前的欠款,我就现金支付了
新手做会计都不知道怎么弄

刘艳红老师 解答

2022-03-02 19:22

你就按你接手后的来做,前面的付了就做账,没付就不管。

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:22

他是以前欠供应商配件钱,我在支付是还以前的欠款

刘艳红老师 解答

2022-03-02 19:24

你就直接计到主营业务成本就行了,贷现金

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:26

我们经理让我记到以前年度损益调整可以吗

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:26

他说这是以前还欠款的

刘艳红老师 解答

2022-03-02 19:28

可以的,计到以前年度损益调整更好,

晴晴0504 追问

2022-03-02 19:38

老师,我问了我们老板他是说付出去的这笔钱是公司欠以前供应的配件款

刘艳红老师 解答

2022-03-02 19:43

你不管他是什么,全都丢掉那个科目就可以了。

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同学,你好,有没有发票了?
2022-03-02 19:17:32
挂往来科目, 这里面的钱是你们公户支付进去的吗?
2020-09-05 14:48:26
您好 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款(库存现金)
2022-10-28 20:16:20
之前做了入库 是的话借其他应付款贷银存
2020-07-08 16:32:43
你好,嗯额,这个没关系的啊,
2019-05-28 09:26:24
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