送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-20 09:27

我们上个月收到客户的预收款300元,之前会计没做预收账款这个科目,把这项做到应收账款负数,我现在要把这300元已完工调为收入。

卿金云 追问

2017-03-20 09:29

请问老师怎么做分录,麻烦告诉我下,谢谢

宋生老师 解答

2017-03-20 09:23

您好!这样的要找出原因,是哪个地方错了导致出现负数

宋生老师 解答

2017-03-20 09:29

您好!那你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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