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大白熊、
于2022-03-05 09:41 发布 1356次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-05 09:44
对的是的,是这么做的。
大白熊、 追问
2022-03-05 15:14
老师,购买材料款已付票未开怎么做分录
郭老师 解答
2022-03-05 15:16
材料到了吗借预付账款企业贷银行然后暂估入库借原材料贷应付暂估
2022-03-05 15:21
这个款是欠别人公司的材料款,然后走的公户,想让对方开票
2022-03-05 15:22
购买材料不是已付吗?已经支付了
2022-03-05 15:24
材料已经到了,后期付的款票未开
2022-03-05 15:29
这情况怎么做分录
2022-03-05 15:36
借原材料贷,应付账款暂估。后期你付款了之后,借预付账款对方企业贷银行存款后期发票到了借应付账款贷原材料,借原材料贷预付账款。
2022-03-05 15:45
老师还有一种情况,这个月从一家公司购买材料50多万,只抵扣了一部分进项剩余没有抵扣,这种怎么做分录
2022-03-05 15:47
采购50多万材料,款已付,票已开,只抵扣了一部分进项,如何做分录
2022-03-05 15:48
采购50多万材料,款已付票已开,进项抵扣了一部分,这种怎么做分录
借原材料应交税费,应交增值税进项应交税费待认证,贷银行存款没有认证的,做到应交税费待认证,认证了做到进项。
2022-03-05 15:56
老师,这种情况没有认证抵扣的,必须要做到待认证里嘛
2022-03-05 15:59
如果你做账的没认证的话是这么做的,
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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大白熊、 追问
2022-03-05 15:14
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2022-03-05 15:16
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2022-03-05 15:48
郭老师 解答
2022-03-05 15:48
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郭老师 解答
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