找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、企业节日发放福利时,我看到实操里面借记应付职工薪酬—福利费,贷记银行存款减少。 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 能不能直接 借:管理费用 贷:银行存款
答: 你好,个人建议是先计提,然后支付
蓝色冬天 追问
2022-03-05 22:36
佟老师 解答
2022-03-05 22:46