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妍妍
于2017-03-23 23:57 发布 2906次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-24 07:59
我每月入账的销項减进项到月底时转到未交增值税里,次月我交的增值税是我税控盘里开出的销項减去我认证的进项,这样的话,我的未见增值税科目里就可能有余额了
王雁鸣老师 解答
2017-03-23 23:59
您好,不跨年是可以的,跨年不可以。
2017-03-24 08:57
您好,等交完税,把应交税费-应交增值税-已交税金的金额结转过去,就没有余额了。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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王雁鸣老师 解答
2017-03-23 23:59
王雁鸣老师 解答
2017-03-24 08:57