10月份收到预收工程款50万,做借:银行存款 50万 贷:预收账款-xx公司 50万 再做: 借:预收账款 50万 贷:工程结算 48.54 应交税费-应交增值税(简易计税) 1.46 (增值税未交) 12月时:开增值税普票80万,这时的分录怎么做呢?
usrrt
于2017-03-24 11:35 发布 745次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-03-24 13:01
老师:1、是开发票时,才做工程结算科目吗?
2、不是说收到预收款有当月,要计提增值税吗?这个业务怎么做分录?
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吴月柳 解答
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