- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,不是的,需要计提,借:管理费用等科目,贷;应付职工薪酬。
2017-04-07 16:52:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!不是,转入管理费用等,
2016-11-01 11:15:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
计提,支付。应付职工薪酬属于负债,对方科目比如管理费用等科目会结转到本年利润,而应付职工薪酬本身不用结转到本年利润
2015-10-25 17:37:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
结转的是当月计提的职工薪酬
2016-10-10 09:21:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,要结转是是损益科目,而不是应付职工薪酬这个科目
2020-01-06 17:03:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息