公司是销售水泥的 ,都是先送货给客户,是过后统一开发票,客户再付款,帮看下 那里错了,1、在水泥厂里开卡 存钱时 ,借:预付 贷:银行存款2、客户要水泥时,去水泥厂提货,借:库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷预付帐款3、送货给客户,借:发出商品, 贷:库存商品不计提客户应收那怎么查客户要付多少钱呢 ?到时要开票给客户了又要怎么做呢?
小0
于2017-03-26 16:15 发布 1016次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-26 16:44
那意思是,我要开发票了给客户了,就从备查帐那得总数,就计,
1、借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费
2、借主营业务成本 贷发出商品
是这样么
相关问题讨论
您好,转出后,库存商品增加,按原库存商品金额分配即可。
2017-05-04 22:53:23
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
你好,这个是支付货款,没有说是购买商品
2017-11-13 20:36:46
分录是这样,金额需要你去核对一下
2016-05-06 10:21:46
做:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
2018-08-15 13:50:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王雁鸣老师 解答
2017-03-26 16:28
王雁鸣老师 解答
2017-03-26 16:46