我账上做出口退税:1.借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 2.借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 那 应交税费-应交增值税-出口退税 这个科目的贷方余额怎么转销?前面的两个凭证做的对不对?
陪你考证的初级班主任
于2022-03-09 10:14 发布 1643次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-09 10:15
你好; 比如
出口退税的会计分录:
货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理:
借:应收账款(或银行存款等)
贷:主营业务收入(或其他业务收入等)
月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理:
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理:
借:其他应收款——应收补贴款
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理:
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
收到出口退税款时,做如下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款——应收补贴款
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
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