送心意

白老师(恒者行远)

职称中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-03-09 15:14

同学你好,往来清理首先你要核对有无多方记账的情况,比如往来科目使用混乱,这种需要你内部调整处理,将应收应付对冲。第二,只能通过往来对账的方式,出具对账函要求对方单位函证,对于双方存在的往来差异查找原因调账处理。往来对账每年至少核对一次。

吴会计 追问

2022-03-09 15:24

还有的是因为业务未给单据给财务,漏记,科目使用混乱都有可能,往来乱账是最麻烦的,因为不能实物财产直接盘存,内部清理只能从头开始吗?那样工作量太大了,一时半会理不清,后面越来越乱,第二怕  对方单位虚报,老板不认可  也不能作为重新建账的期初余额。老师在实际工作中有什么更为有效的办法吗?

白老师(恒者行远) 解答

2022-03-09 15:32

首先你往来函证很有必要,函证完对有差异的重点关注,如果对方和你的有差异,需要和对方逐笔核对往来。要确保账实相符,这个没有办法的,只能按照最基本的办法核对。

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