送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-09 15:16

同学你好,计入管理费用一福利费;

雪儿 追问

2022-03-09 15:17

借方管理费用,贷方呢?

立红老师 解答

2022-03-09 15:19

同学你好
借,管理费用
贷,应付职工薪酬
再做
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款;

雪儿 追问

2022-03-09 15:37

这个分录可以直接合并为借:管理费用 贷:其他应收款吗?我之前借备用金的分录为:借:其他应收款 贷:银行存款,现在是冲帐

立红老师 解答

2022-03-09 15:40

同学你好,不可以的;需要通过应付职工薪酬科目过渡;

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相关问题讨论
提成奖金都计入应付职工薪酬-工资
2019-12-31 18:19:00
你好,和工资一样做账,计入应付工资里
2022-03-22 12:22:40
借xx费用贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬贷银存
2020-02-22 23:01:12
你好,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-02-11 12:39:58
借:XX费用——奖金 贷:应付职工薪酬—奖金 借:应付职工薪酬—奖金 贷:银行存款
2019-11-19 11:17:47
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