送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-09 15:50

你好,这个可以先暂估入账,结转成本

清晨 追问

2022-03-09 15:52

收到发票怎么做呀

东老师 解答

2022-03-09 15:53

收到发票以后把暂估的会计分录冲销了就行。

清晨 追问

2022-03-09 16:58

付货款时,借应付账款,贷银行存款,结转成本时,借主营业务成本贷库存商品,下月收到发票时借库存商品贷应付账款,这样做可以吗?

东老师 解答

2022-03-09 16:59

没问题,可以这么做。

清晨 追问

2022-03-09 17:00

好的,谢谢

东老师 解答

2022-03-09 17:00

不客气,帮忙给个五星好评

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2021-04-13 16:09:48
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