- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-28 20:50
老师,那本月银行存款收到充值的500计入预收账款,会计分录是到底要怎么做 呢?银行存款需要怎么做处理呢?是不是应该写两个会计分录?
相关问题讨论
你好同学,钱没收到,已经开票,要先确认增值税,借,预收账款 贷 应交增值税-销项税额,
2022-10-27 23:25:20
借发出商品贷库存商品
借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷发出商品
2020-07-04 17:06:35
你好同学,开票就要先确认增值税,可以借预收账款 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-10-27 23:23:09
你好,发货时借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 15:28:07
借应收账款或应收账款 贷主营业务收入 应交税费—增值税—销项税额
2017-03-28 20:13:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方老师 解答
2017-03-28 20:13
方老师 解答
2017-03-28 20:59