老师我公司是钢结构工程 ,请问一下做成本分录 (我做的成本是 借:主营业务成本 贷:XXXX)月底结转是借:本年利润 贷:主营业务成本 (这个看着是没问题啊,但是到年底的时候还要做成本转结吗?)
雷婉钰
于2022-03-13 10:09 发布 813次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-13 10:09
你好
你当月做了收入吗
有收入才可以有成本
相关问题讨论
你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
同学,你好
不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
不对,借贷方向反了。
2023-07-27 16:48:54
是的 你的分录正确
2020-01-09 11:02:52
你好,分录没错的。
2020-01-09 11:11:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
雷婉钰 追问
2022-03-13 10:12
郭老师 解答
2022-03-13 10:12
郭老师 解答
2022-03-13 10:12
雷婉钰 追问
2022-03-13 10:14
郭老师 解答
2022-03-13 10:15
郭老师 解答
2022-03-13 10:15
雷婉钰 追问
2022-03-13 10:18
郭老师 解答
2022-03-13 10:20
雷婉钰 追问
2022-03-13 11:15
郭老师 解答
2022-03-13 11:16
郭老师 解答
2022-03-13 11:16
雷婉钰 追问
2022-03-13 11:21
郭老师 解答
2022-03-13 11:22
雷婉钰 追问
2022-03-13 11:28
雷婉钰 追问
2022-03-13 11:29
郭老师 解答
2022-03-13 11:31
雷婉钰 追问
2022-03-13 13:22
郭老师 解答
2022-03-13 13:24