送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-13 10:09

你好
你当月做了收入吗
有收入才可以有成本

雷婉钰 追问

2022-03-13 10:12

我做的收入是以对方给工程款的时候才做上收的(要以工程百分比做收入这个工程太多没法把控)

郭老师 解答

2022-03-13 10:12

只要你没有确认收入,就不能做成本,你的收入不能小于成本。

郭老师 解答

2022-03-13 10:12

没办法管控
你的收入是按照完工的百分之多少确认,你结转成本的时候也是按照多少结转就可以。

雷婉钰 追问

2022-03-13 10:14

那怎么弄,工程到哪一步也不知道啊,合同额跟结算金额也不一致啊,到后期做了应收也不对,而且每个月都发生的有成本

郭老师 解答

2022-03-13 10:15

成本发生了,做到工程施工里面只要没有这个项目的收入,你就别动,直到确认了收入之后你再结转。

郭老师 解答

2022-03-13 10:15

收入不是根据完工进度来的吗?

雷婉钰 追问

2022-03-13 10:18

而且对方给的工程款是后付的啊,比如我们的工程做了50%他才按合同的第一比款给,按百分比法做的话我不知道工地的进展,按收入再结转成本的时候,成本每个月都有发生,收入是后付的款

郭老师 解答

2022-03-13 10:20

要以工程百分比做收入这个工程太多没法把控)


那你这个什么意思


主要你的收入0
成本有金额
你税务局会问起来的
你给他说上面的解释
肯定不行
自己都不知道收入成本
就做
更不合理
只是给你建议
后期你们在调整

雷婉钰 追问

2022-03-13 11:15

做的是内账,没有做税务账

郭老师 解答

2022-03-13 11:16

那你老板需要知道具体的每个项目利润多少吗?

郭老师 解答

2022-03-13 11:16

如果不需要的话,可以这么做的。

雷婉钰 追问

2022-03-13 11:21

老板不知道利润,就是想着核算成本,工程做完后有个结算价,然后有成本的话就知道利润了(我就想着怎么做合适 ,)如果不按百分比结算收入的话,年底我该怎么结转

郭老师 解答

2022-03-13 11:22

你可以根据开发票的确认收入,你现在收入都没确定你的成本只能通过工程施工来做。
开了发票之后,你可以按你收入的80%或者是90%来结转成本
你在核算的时候,可以根据项目来核算
收入、主营业务成本、工程施工、工程结算,这些二级科目都可以设置某某项目

雷婉钰 追问

2022-03-13 11:28

按开发票确定收入是个方法,然后成本是每 个月都发生的,都有的,成本我都知道是多少,现在的问题是开发票时候我做的科目是(借:主营业务收   贷:应收款)  成本是(借:主营业务成本 贷:XXX)   月底结转成本是(借:本年利润  贷:主营业务成本)年底要怎么结转(这个工程跨年了,一年没有做完,我需要怎么结转)

雷婉钰 追问

2022-03-13 11:29

你说的工程施工 工程 结算这些科目我的账目上都没有体现(该怎么做分录)

郭老师 解答

2022-03-13 11:31

我的意思
你没开发票发生了成本借工程施工贷银行
这个
能做吗
能做的修改就可以
做不了
安你们自己的思路来就可以

雷婉钰 追问

2022-03-13 13:22

做是可以做的,我以前做的是主营业务成本 都要换成工程施工吗?您有一套具体的流程吗?给我写一下分录,我参考参考

郭老师 解答

2022-03-13 13:24

收到结算款

借银行存款
贷工程结算
应交税费应交增值税销项
发生的成本,借工程施工
贷,应付职工薪酬、原材料、银行存款、累计折旧等

开了发票确认了收入,
借工程结算贷主营业务收入

借主营业务成本贷工程施工学堂有建筑的课程可以看一下。

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你好 因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0 因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
同学,你好 不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
不对,借贷方向反了。
2023-07-27 16:48:54
是的 你的分录正确
2020-01-09 11:02:52
你好,分录没错的。
2020-01-09 11:11:31
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