送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-30 10:10

我做的分录是借:生产成本100    应交税费---进项税额 17  贷:其他应付款  117     那么进项税额转出怎么做分录,新的发票又怎么做分录呢,谢谢

静@ 追问

2017-03-30 10:49

新发票在当月隔两天就到了,那我还要做借:生产成本100    应交税费--进项税17   贷:其他应付款117    那如果这样生产成本不是多了吗?还是做分录借:应交税费---进项税17    借:生产成本   (红字)17     呢?

邹老师 解答

2017-03-30 10:06

你好,做进项税额转出,然后根据正确 发票入账

邹老师 解答

2017-03-30 10:12

借:生产成本   贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款 
新到的 发票需要按正常的发票处理的

邹老师 解答

2017-03-30 10:49

你好,进项转出就会增加成本的

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